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CPA審計必背.基礎39題 版權信息
- ISBN:9787564233525
- 條形碼:9787564233525 ; 978-7-5642-3352-5
- 裝幀:平裝-膠訂
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
CPA審計必背.基礎39題 本書特色
《CPA審計必背·基礎39題》涵蓋了歷年審計常考和必考的知識點,并且在題目的設計上針對性地總結了記憶和答題的基本規律。強調對審計原理的精準理解,對審計考點的準確把握。
CPA審計必背.基礎39題 內容簡介
《CPA審計必背·基礎39題》涵蓋了歷年審計常考和必考的知識點,并且在題目的設計上針對性地總結了記憶和答題的基本規律。強調對審計原理的精準理解,對審計考點的準確把握。
CPA審計必背.基礎39題 目錄
前言 可以背的題,有效地背題
第01題 審計概述
第02題 確定重要性水平
第03題 審計證據
第04題 函證決策和函證程序
第05題 函證的控制
第06題 分析程序
第07題 統計抽樣
第08題 非統計抽樣
第09題 審計工作底稿(一)
第10題 審計工作底稿(二)
第11題 審計工作底稿(三)
第12題 了解被審計單位的內部控制
第13題 控制測試
第14題 銷售交易內部控制
第15題 銷售與收款循環的控制缺陷
第16題 測試控制運行有效性
第17題 控制測試的恰當性
第18題 風險評估
第19題 應收賬款函證
第20題 存貨盤點和監盤
第21題 對特殊類型存貨的監盤
第22題 存貨計價測試、抽盤和監盤結束時的程序
第23題 舞弊風險跡象及應對措施
第24題 集團財務報表審計(一)
第25題 集團財務報表審計(二)
第26題 審計意見類型
第27題 確定非無保留意見的類型
第28題 關鍵審計事項的溝通要求
第29題 比較信息和其他信息
第30題 基礎循環中的控制測試
第31題 特殊環節的控制測試
第32題 內部控制審計的基本理論
第33題 內部控制審計報告
第34題 會計師事務所業務質量控制(一)
第35題 會計師事務所業務質量控制(二)
第36題 職業道德基本原則(一)
第37題 職業道德基本原則(二)
第38題 審計業務對獨立性的要求(一)
第39題 審計業務對獨立性的要求(二)
展開全部
CPA審計必背.基礎39題 作者簡介
張向紅,會計學碩士,會計師,長期從事財經證書培訓行業,是金程教育的一位人氣老師,致力于為大家消除工作和學習的矛盾領域。
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