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企業內部控制主要風險點、關鍵控制點與案例解析:2023年版 版權信息
- ISBN:9787542972866
- 條形碼:9787542972866 ; 978-7-5429-7286-6
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
企業內部控制主要風險點、關鍵控制點與案例解析:2023年版 本書特色
本書強調以風險為導向,梳理企業公司層面和各業務層面的主要風險點,以傳統的財務報告目標擴展至戰略目標; 本書對基本規范及配查指引的每一項內容進行了深入而又詳細的剖析,并引用了大量的相關案例分析。
企業內部控制主要風險點、關鍵控制點與案例解析:2023年版 內容簡介
在我國大力推進企業內部控制建設的背景下,我們作為全國會計領軍(后備)人才(企業類)的學員,為了增進對基本規范及其配套指引的理解,便于基本規范的正確實施,特組織編寫了本書。本書以基本規范及配套指引為基礎,力求有所創新,具有以下特點:①強調以風險為導向的內部控制,并試圖梳理企業公司層面和各業務層面的主要風險點;②以風險為導向的內部控制已從傳統的財務報告目標擴展至戰略目標,本書在介紹以風險為導向的內部控制時融入企業管理的思想與工具;③內部控制與業務流程密不可分,本書也側重于對企業業務流程的分析與梳理;④本書對基本規范及配查指引的每一項內容進行了深入而又詳細的剖析,并引用了大量的相關案例分析。本書可用于廣大會計實務工作者學習、貫徹和執行《企業內部控制基本規范》及其配套指引的參考,也可作為各大院校會計、審計、財務、資產評估和企業管理及相關專業學生、教師和科研工作者學習和研究內部控制的參考資料。
企業內部控制主要風險點、關鍵控制點與案例解析:2023年版 目錄
企業內部控制主要風險點、關鍵控制點與案例解析:2023年版 作者簡介
企業內部控制編審委員會,由一批長期從事在教育和實務第一線的專家組成,具有豐富的教學及實踐經驗,以期為需要建立健全內部控制制度的企業提供行之有效的幫助。
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